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渭南市行政服務中心管理辦公室2017年部門綜合預算說明



一、部門主要職責

1、負責落實進駐部門和單位,確定審批和服務事項,建立操作規(guī)程,并負責組織實施。

2、負責對市政府各部門進駐、委托的行政許可、非行政許可審批事項和相關配套服務事項辦理的組織協(xié)調、監(jiān)督管理和指導工作。

3、負責對涉及兩個或兩個以上部門并聯審批的事項進行組織協(xié)調,對審批事項的運轉情況進行跟蹤協(xié)調和督查。

4、負責制定業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法,并組織實施;負責對各進駐部門、公共服務單位及中介、商務配套等辦事窗口及其人員進行業(yè)績綜合考評;對窗口工作人員進行管理培訓和日??己恕?/p>

5、負責受理與行政審批和公共資源交易活動相關的投訴,并協(xié)助有關職能部門調查處理,對進駐部門和辦理事項實行行政效能監(jiān)察。

6、負責中心信息化建設、管理和維護,推進全市行政審批網絡互聯互通、信息共享和業(yè)務協(xié)同,逐步實現網上審批和服務。

7、負責公共資源交易大廳運行和日常事務的統(tǒng)一管理和服務;負責統(tǒng)一的公共資源交易信息平臺建設和交易相關信息發(fā)布。

8、負責進駐中心辦理事項的公開工作,為政府政務信息發(fā)布、政策聽證、投資洽談、網上議政以及政府與企業(yè)、市民互動交流等活動提供服務場所。

9、負責行政審批服務、公共資源交易工作的調查研究,提出相關改革意見和建議。負責對縣(市、區(qū))級政務服務中心的指導。

10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、2017年部門主要工作任務

1、積極推進中心標準化建設。一是按照陜西省人民政府《關于規(guī)范行政審批行為改進行政審批有關工作的通知》(陜政發(fā)(2015)24號)文件,堅持“依法審批,公開公正,便民高效、嚴格問責”原則,全面落實“一個窗口”辦理,受理單制、辦理時限承諾制、編制細化服務指南。二是擬定印發(fā)建設項目并聯審批工作方案,積極推進跨部門聯合審批,實現建設項目并聯審批。三是對進入行政服務中心辦理的其他行政審批事項,凡涉及2個以上部門審批的,細化流程,確定牽頭部門,試行聯合辦理。

2、積極穩(wěn)妥推進公共資源交易工作改革?;I建統(tǒng)一專家?guī)?,建立誠信庫,拓展電子化平臺,推進電子化招投標進程。

3、建立縣鎮(zhèn)村三級政務服務體系。一是明確縣級政府工作任務,建立完善縣鎮(zhèn)村三級便民服務體系,實現“縣級有服務中心、鎮(zhèn)級有服務大廳、村級有服務室”模式,服務面積分別不小于4000、300、30平方米。二是印發(fā)縣鎮(zhèn)村三級政務服務體系考核辦法,明確考核內容,加強督辦,將縣鎮(zhèn)村政務服務體系建設列入市級對縣市區(qū)政府的考核,確保完成。

4、規(guī)范完善中心規(guī)章制度, 加強大廳文化活動。讓窗口工作人員以更高的熱情,更優(yōu)質的服務為廣大人民群眾辦好事。同時引進高端信息軟件,提升管理水平。定期對大廳管理工作人員進行考核培訓,做到人人熟悉大廳窗口布局,熟練大廳設備操作,對群眾提出的問題做到對答如流。

三、部門基本情況


單位名稱

性質

經費管理方式

在職人數

退休人數

離休人數

渭南市行政服務中心管理辦公室

行政

全額

12

0

0


四、部門資產占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。

2017年部門預算未安排購置價值20萬元以上的設備。

五、2017年部門預算說明

1、收支預算總體情況。本年度我單位財政撥款收入286.30萬元,較上年總預算收入的241.1萬元增加45.2萬元,增長18.75%。增長原因是人員工資正常調整和養(yǎng)老保險制度改革。本年度財政撥款預算較上年執(zhí)行數(支出數)增加25.47萬元,主要用于人員經費的正常增長。其中,在職人員和公用支出撥款120.30萬元,專項業(yè)務費支出撥款166.00萬元。我單位無行政事業(yè)性收費收入、無國有資產出租出借收入、無政府性基金預算收入、無上級轉移支付補助收入、無財政專戶管理的教育收費等收入來源。按照功能分類科目分析,我單位本年一般公共服務支出預算269.20萬元,社會保障和就業(yè)支出預算17.10萬元;按照經濟分類科目分析,我單位本年基本支出預算120.30萬元,專項業(yè)務經費支出預算166.00萬元,其中商品和服務支出預算與去年執(zhí)行數一致,無增減變化。其他支出預算較去年執(zhí)行數增加8.00萬元,用于公益性崗位人員經費的增加。

2、公共預算撥款支出明細情況。按照支出功能分類科目分析,我單位本年度基本支出預算120.30萬元,較上年預算83.10萬元增加37.2萬元,主要因為人員經費的標準提高和增加一名在職工作人員;本年度專項業(yè)務費預算166.00萬元,較上年預算158.00萬元增加8萬元,主要用于公益性崗位人員經費的增加。按照支出經濟分類科目分析,我單位本年度工資福利預算96.10萬元,較上年預算133.20萬元減少37.10萬元,減少原因是今年將公益性崗位人員經費歸納在“其他支出”項目下;本年度商品和服務支出預算105.90萬元,較上年101.10萬元增加4.80萬元,用于大廳日常的運行;本年度對個人和家庭的補助支出預算8.30萬元,較上年6.80萬元增加1.50萬元,增加原因是相關標準的提高;本年度其他支出預算76.00萬元,上年無該項預算,屬于將公益性崗位人員經費列在該項導致的增加。

3、政府性基金預算支出情況。

無政府性基金:2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經費預算情況。2017年“三公”經費預算共計4.40萬元,較上年預算減少0.50萬元。其中,因公出國(境)0萬元,無增減;公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費3.30萬元,無增減;公務接待費1.10萬元,減少0.50萬元,減少的主要原因是我單位壓縮公務接待支出,節(jié)約資金。

5、機關運行經費安排情況。2017年我單位機關運行經費預算15.90萬元,較上年預算11.10萬元增加4.8萬元,增加43.24%。主要用于大廳的日常運行維護。

6、政府采購情況。

無政府采購情況:2017年本部門無政府采購預算支出。

六、專業(yè)名詞解釋。

1、行政運行:科目編碼(2010301),屬于一般公共服務科目。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、其他政府辦公廳(室)及相關機構事物支出:科目編碼(2010399),屬于一般公共服務科目。反映除本大項下其他項目以外的其他政府辦公廳(室)



七、附件:2017年部門預算報表