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渭南市檔案局2017年部門綜合預算說明



一、部門主要職責(根據(jù)市編委三定文件填寫)

1、組織實施《中華人民共和國檔案法》,貫徹執(zhí)行中、省關于檔案工作的方針政策和法律法規(guī),監(jiān)督檢查各項檔案法律法規(guī)在全市的貫徹落實情況;依法查處檔案違法案件。

2、制訂全市檔案工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并負責組織實施;監(jiān)督指導市級機關、群眾團體、企事業(yè)單位和縣(市、區(qū))檔案工作。

3、負責全市檔案信息化建設工作,規(guī)劃、建設、維護數(shù)字檔案館;指導全市電子檔案的歸檔整理;培訓推廣檔案信息技術;建立、維護全市檔案資料信息網絡。

4、集中統(tǒng)一管理市級機關部門、企事業(yè)單位的檔案資料,負責提供查閱利用工作。

5、負責全市檔案宣傳教育工作,制定教育培訓規(guī)劃,并負責組織實施;指導市檔案學會工作。

6、負責市檔案館檔案史料的研究、編纂、公布和出版發(fā)行,利用檔案資料開展社會教育服務,向社會進行愛國主義教育。

7、對全市檔案館庫修建、改造實施監(jiān)督指導;負責檔案設備、裝具、用品的技術規(guī)范、標準制定和推廣應用工作,開展技術指導、業(yè)務咨詢。

8、負責接收國有改制、破產企業(yè)的檔案和資料,托管全市下崗(失業(yè))職工檔案。

9、負責全市檔案統(tǒng)計工作;協(xié)調全市檔案系統(tǒng)安全保密工作。

10、承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、2017年部門主要工作任務

1、強化檔案資源建設。加大民生檔案、重大活動檔案、名優(yōu)特檔案、聲像檔案的接收征集力度

2、圍繞市委市政府中心工作,在6.9國際檔案日、《檔案法》頒布30周年、12.4法制宣傳日等節(jié)點,大力開展法治宣傳教育活動。

3、推進檔案數(shù)字化進程。

4、指導開展“鄉(xiāng)村記憶、城市記憶”建檔工程。

5、抓好縣級檔案館項目建設,華州、富平、合陽主體建成,臨渭開工。

6、開展“雙百”工程創(chuàng)建,抓好機關檔案室和“美麗鄉(xiāng)村”檔案室的規(guī)范化建設,各完成100個。

7、開展檔案執(zhí)法檢查2次,重點檢查《檔案法》貫徹落實情況。

8、完成《紅色渭南》檔案資料匯編編輯出版工作。

9、完成全市方言建檔音視頻錄制和文本資料整理工作。

10、舉辦2期檔案業(yè)務培訓,提升檔案人員素質和工作水平。

三、部門基本情況


序號

單位名稱

性質

經費管 理方式

在職      人數(shù)

退休   人數(shù)

離休   人數(shù)

 

渭南市檔案局

參公

全額

23

19

0

 

渭南市檔案局機關

參公

全額

23

19

0


四、部門資產占有使用情況

主要公開部門車輛及單價20萬元以上的設備占用使用情況。截至2016年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。

2017年部門預算安排購置0;安排購置價值20萬元以上的設備0臺。

五、2017年部門預算說明

1、收支預算總體情況。

一是 2017年部門預算收入316.50萬元,全部為財政撥款收入。比去年部門預算總體減少59.8萬元。減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員工資統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經辦處管理、取消行政事業(yè)性收費。

二是2017年部門預算支出316.50萬元(按照支出功能分類科目):歸口管理的行政單位離退休支出1.1萬元,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.5萬元,對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助31.2萬元,行政運行支出210.7萬元,比去年部門預算減少59.8萬元。具體是:歸口管理的行政單位離退休支出減少83.4萬元,減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員工資統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經辦處管理;取消行政事業(yè)性收費減少12.0萬元。機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加2.5萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助增加31.2萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;行政運行支出增加1.9萬元,增加的原因是機關財政供養(yǎng)人員工資調整增加。

2016年部門預算支出316.50萬元(按照經濟分類科目):工資福利支出188.4萬元,商品和服務支出111.1萬元,對個人和家庭補助支出17.0萬元。比去年部門預算減少47.8萬元。具體是:工資福利支出增加25.8萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;商品和服務支出增加10.6萬元,增加的原因是機關個人公務交通補貼標準提高;對個人和家庭補助支出減少84.2萬元。減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經辦處管理。

2、公共預算撥款支出明細情況。

2017年部門公共預算撥款支出316.5萬元。

(1)按照支出功能分類科目說明

一般公共服務支出281.7萬元,其中行政運行210.7萬元,比上年增加1.9萬元,主要原因為機關在職人員工資調整增加;檔案館71萬元(全部為項目支出),與上年持平;其他檔案事務支出0萬元,比上年減少12萬元,主要原因為取消行政事業(yè)性收費。社會保障和就業(yè)支出34.8萬元(全部為基本支出),其中歸口管理的行政單位離退休支出1.1萬元,比上年減少83.4萬元,主要原因為機關事業(yè)單位退休人員工資納入養(yǎng)老保險發(fā)放預算減少;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.5萬元,對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助31.2萬元,比上年增加33.7萬元,主要原因為機關事業(yè)單位工作人員參加養(yǎng)老保險新增預算。

(2)按照支出經濟分類科目說明

工資福利支出188.4萬元(全部為基本支出),比上年增加25.8萬元,主要原因為增加機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金和職業(yè)年金預算;商品和服務支出111.1萬元(包括基本支出40.1萬元,專項業(yè)務經費支出71萬元),比上年增加6.6萬元,主要原因為個人公務交通補貼預算增加;對個人和家庭的補助17萬元(全部為基本支出),比上年減少84.2萬元,主要原因為退休人員工資納入養(yǎng)老保險發(fā)放減少預算;其他資本性支出0萬元,比上年減少8萬元,主要原因為取消行政事業(yè)性收費。

3、政府性基金預算支出情況。

2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經費預算情況。

2017年“三公”經費預算共計9.8萬元,較上年預算減少0萬元。其中,因公出國(境)0萬元,無增減變化;2017年公務用車購置數(shù)為0,保有量為1輛、公務用車運行維護費7.9萬元,無增減變化;公務接待費1.9萬元,無增減。無增減的主要原因是認真貫徹中央“八項規(guī)定”和市委、市政府要求,堅持厲行節(jié)約,嚴格控制公務用車和公務接待,已逐年壓縮,此預算為全面落實檔案工作目標任務,實現(xiàn)追趕超越目標所需正常經費保障。

5、機關運行經費安排情況。

2017年本部門機關運行經費預算40.1萬元,用于辦公費3萬、印刷費1.3萬、郵電費1萬、差旅費2萬、會議費1萬、培訓費1萬、“三公”經費9.8萬、工會經費2萬、其他交通費用19萬。

6、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預算支出為0元。

7.專業(yè)性較強的名詞解釋

“檔案館”是指破損檔案保護、搶救、鑒定;征集珍貴檔案;檔案管理維護費;檔案查閱利用服務補助;流動人口人事檔案管理服務;檔案庫房消防及溫控經費等。


六、附件:2017年部門預算報表