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渭南市殘疾人聯(lián)合會2017年部門綜合預算說明

  一、部門主要職責
  密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務。團結(jié)教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立。宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化生活、福利、社會服務和殘疾預防工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃,發(fā)揮促進、綜合、組織、咨詢、服務和監(jiān)督作用,并對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導。
  二、2017年部門主要工作任務
  1、突出小康目標,穩(wěn)步推進殘疾人事業(yè)發(fā)展。
  加快推進全市《“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃綱要》(以下簡稱《綱要》)及配套方案的出臺落實。督導各縣市區(qū)制定出臺本地加快殘疾人小康進程規(guī)劃或?qū)嵤┓桨?。把更多的財力、人力、精力聚焦到殘疾人民生保障、脫貧攻堅、精準康復、動態(tài)更新等工作。
  2、突出統(tǒng)籌和落實,扎實開展殘疾人教育、就業(yè)、扶貧、社會保障工作。
  貫徹落實省第二期殘疾人特殊教育提升計劃,協(xié)調(diào)市教育局做好殘疾人學前教育、義務教育、職業(yè)教育和高等教育的調(diào)查統(tǒng)計和數(shù)據(jù)摸底工作。實施《殘疾人職業(yè)技能提升計劃(2016-2020年)》,貫徹落實中省市脫貧攻堅文件精神,以建檔立卡貧困殘疾人為重點,推動分類施策、精準幫扶。配合相關(guān)部門規(guī)范兩項補貼發(fā)放工作。
  3、突出精準和標準,有效實施殘疾人康復和托養(yǎng)服務工作。
  提升各類康復專業(yè)機構(gòu)的規(guī)范化建設,創(chuàng)新康復人才的培訓模式,提高專業(yè)化的服務水平,形成政府主導、民間助殘力量積極參與的良好工作格局。制定出臺《渭南市殘疾人精準康復服務行動實施方案》。
  4、突出社會性和群眾性,做好殘疾人事業(yè)宣傳文化體育信訪維權(quán)工作。
  加強社會主義核心價值觀的教育宣傳。圍繞重要政策、重大活動、持續(xù)挖掘、宣傳、推廣殘疾人自強不息、殘疾人工作者無私奉獻、社會各界扶殘助殘的典型事跡。組織開展第二十七次“全國助殘日”、“國際殘疾人日”等活動。推動市縣兩級電視臺、廣播電臺開辦手語節(jié)目和殘疾人專題節(jié)目。
  5、突出創(chuàng)新和規(guī)范,積極完善基層殘疾人組織建設。
  指導縣市區(qū)殘聯(lián)完成換屆工作。落實專職委員待遇,建立動態(tài)考核優(yōu)化機制。加強殘疾人證的核發(fā)管理。
  指導縣市區(qū)殘聯(lián)開通國家電子政務外網(wǎng),做好殘疾人信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新和分析工作。開展全市動態(tài)更新數(shù)據(jù)結(jié)果分析和共享。
  6、突出從嚴治黨要求,強化組織建設各項工作。
  制訂出臺《渭南市殘聯(lián)工作規(guī)則》,進一步完善市殘聯(lián)機關(guān)管理制度、工作運行程序、監(jiān)督管理辦法、考核問責機制。切實改進工作作風,強化服務意識,集中開展調(diào)研活動,帶動全市殘疾人工作者更好地履行職責。
  積極協(xié)調(diào)創(chuàng)建辦,明確目標任務、熟悉工作流程、落實工作責任、細化工作措施,確保全年創(chuàng)建全國文明城市各項任務的圓滿完成。
  健全包村幫扶工作機制,強化駐村第一書記責任,堅持因地制宜、一戶一策,大力培育脫貧支柱產(chǎn)業(yè),持續(xù)推進中棚萵筍種植、地膜洋芋種植,拓寬產(chǎn)業(yè)扶貧領(lǐng)域。
  三、部門基本情況

序號

單位名稱

性質(zhì)

經(jīng)費管理方式

在職人數(shù)

退休人數(shù)

離休人數(shù)

1

渭南市殘疾人聯(lián)合會

事業(yè)

參公

14

4

 

2

渭南市殘疾人綜合服務中心

事業(yè)

全額

21

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  四、部門資產(chǎn)占有使用情況
  截至2016年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛3輛(其中一般公務用車2輛,輔助器具康復用車1輛)。
  五、2017年部門預算說明
  1、收支預算總體情況。
  一是 2017年部門預算收入347.30萬元,全部為財政撥款收入。比去年部門預算總體增加38.2萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。
  二是2017年部門預算支出347.30萬元(按照支出功能分類科目):歸口管理的行政單位離退休支出0.2萬元,事業(yè)單位離退休0.1萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.8萬元,對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助46.4萬元,行政運行支出143.2萬元,殘疾人就業(yè)和扶貧10萬元,其他殘疾人事業(yè)支出143.6萬元。比去年部門預算增加38.2萬元。具體是:歸口管理的行政單位離退休支出減少12.7萬元,事業(yè)單位離退休減少4萬元,減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加3.8萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助增加46.4萬元,增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;行政運行支出減少3.7萬元,減少的原因是會機關(guān)財政供養(yǎng)人員減少2人;其他殘疾人事業(yè)支出增加8.4萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資,下屬單位人員工資增加。
  2017年部門預算支出347.30萬元(按照經(jīng)濟分類科目):工資福利支出281.5萬元,商品和服務支出42萬元,對個人和家庭補助支出23.8萬元。比去年部門預算增加38.2萬元。具體是:工資福利支出增加49.9萬元,增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算;商品和服務支出增加5萬元,增加的原因是會機關(guān)個人公務交通補貼標準提高;對個人和家庭補助支出減少16.7萬元。減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處管理。
  2、公共預算撥款支出明細情況。
 ?。?)會機關(guān):2017年部門預算公共預算撥款支出177.1萬元(按照支出功能分類科目):歸口管理的行政單位離退休支出0.2萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.8萬元,對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助21.9萬元,行政運行支出143.2萬元,殘疾人就業(yè)和扶貧(專項業(yè)務經(jīng)費)10萬元,比去年部門預算增加7.3萬元。增加的原因主要是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。(按照經(jīng)濟分類科目):工資福利支出131.3萬元,商品和服務支出34.4萬元,對個人和家庭補助支出11.4萬元。比去年部門預算增加7.3萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、交通補貼標準提高及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。
  (2)下屬單位:2017年部門預算公共預算撥款支出170.2萬元(按照支出功能分類科目):事業(yè)單位離退休0.1萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2萬元,對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助24.5萬元,其他殘疾人事業(yè)支出143.6萬元。比去年部門預算增加30.9萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。(按照經(jīng)濟分類科目):工資福利支出150.2萬元,商品和服務支出7.6萬元,對個人和家庭補助支出12.4萬元。比去年部門預算增加30.9萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(職業(yè)年金)單位部分納入部門預算。
  3、政府性基金預算支出情況。
  2017年本部門無政府性基金支出。
  4、“三公”經(jīng)費預算情況。2017年“三公”經(jīng)費預算共計8.1萬元,較上年預算減少0.9萬元。其中,因公出國(境)0萬元,無增減變化;公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費6.8萬元,減少0.6萬元,減少的主要原因是全系統(tǒng)認真落實中央“八項規(guī)定”和市委、市政府要求,堅持厲行節(jié)約,嚴格控制公務用車運行維護費;公務接待費1.3萬元,減少0.3萬元,減少的主要原因是大力壓縮公務接待支出。
  5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
  2017年本部門會機關(guān)運行經(jīng)費預算167.1萬元,比上年預算增加7.3萬元,增長4.5%。增長主要原因是按新的定員定額標準執(zhí)行及新增人員工資等。
  6、政府采購情況。
  2017年本部門無政府采購預算支出。
  六、專業(yè)名詞解釋。
  1、殘疾人事業(yè)-行政運行(2081101)反映為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的基本支出。
  2、殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(2081104)反映市殘聯(lián)用于殘疾人康復方面的支出。
  3、殘疾人事業(yè)-殘疾人就業(yè)和扶貧(2081105)反映市殘聯(lián)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
  4、殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出(2081199)反映市殘聯(lián)用于除上述項目以外其他殘疾人事業(yè)方面的支出。
  七、附件:2017年部門預算報表