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渭南日報社2017年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

渭南日報社是負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)報的市委直屬公益性事業(yè)機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是:

1、圍繞市委、市政府的中心工作,搞好黨的基本理論、路線和黨的各項(xiàng)方針政策的宣傳。

2、發(fā)揮黨和政府的“喉舌”職責(zé)和人民群眾的“紐帶”作用。反映群眾關(guān)心的社會改革各個側(cè)面,大力宣傳全市兩個文明建設(shè)中的重大成就、新鮮經(jīng)驗(yàn)、重要典型。在堅(jiān)持正面宣傳為主的前提下,進(jìn)一步發(fā)揮輿論監(jiān)督作用。

3、拓寬經(jīng)營渠道,擴(kuò)大報紙發(fā)行量,加強(qiáng)廣告信息宣傳。

4、完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、2017年主要工作任務(wù)

1、圍繞全市中心工作,唱響主旋律,傳播正能量。做好工作亮點(diǎn)、正面宣傳和典型報道,講好渭南故事,弘揚(yáng)新風(fēng)正氣,為追趕超越凝心聚力。

2、加強(qiáng)對外宣傳,完成在中、省媒體上稿任務(wù)。

3、做好報紙發(fā)行工作,抓好全市黨報閱報欄的建設(shè),擴(kuò)大報紙覆蓋面。

4、完善機(jī)制、體制,實(shí)現(xiàn)渭南日報全媒體融合發(fā)展。

5、通達(dá)社情民意,搞好輿論監(jiān)督,辦好社會民生類欄目和《渭南內(nèi)參》。

6、為市委、市政府提供全年重大活動資料、圖片。

7、做好員工培訓(xùn),為市委機(jī)關(guān)報發(fā)展培養(yǎng)和儲備更多優(yōu)秀人才。

三、部門基本情況

序 號

單位名稱

性 質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管理方式

在職人數(shù)

退休人數(shù)

離休人數(shù)

1

合 計(jì)

公益性事業(yè)單位

自收自支

214

48

0

2

渭南日報社

公益性事業(yè)單位

自收自支

214

48

0

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門所屬各預(yù)算單位共有采訪車輛22輛,單價20萬元以上設(shè)備4套。

2017年部門預(yù)算安排購置0元;安排購置價值20萬元以上的設(shè)備0臺。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況。

2017年預(yù)算收入2200萬元,其中財(cái)政撥款2200萬元(包含公共預(yù)算撥款收入2200萬元,政府性基金撥款收入0萬元);上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元。公共預(yù)算撥款收入中正常經(jīng)費(fèi)收入200萬元,較上年預(yù)算無變化;行政事業(yè)性收費(fèi)安排的撥款2000萬元,較上年預(yù)算無變化。

2017年部門預(yù)算支出按照功能分類科目安排的文化體育與傳媒支出2200萬元,其中出版發(fā)行支出200萬元,較上年預(yù)算無變化;其他新聞出版廣播影視支出2000萬元,較上年預(yù)算無變化。

2017年部門預(yù)算支出按照經(jīng)濟(jì)分類科目安排的基本支出2200萬元,較上年預(yù)算增加2000萬元,增加的主要原因是預(yù)算口徑變化導(dǎo)致,本年預(yù)算列入公共預(yù)算撥款支出基本支出的行政事業(yè)性收費(fèi)支出2000萬元,上年預(yù)算歸屬于公共預(yù)算撥款支出項(xiàng)目支出。2017年本部門無專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出、專項(xiàng)資金支出、政府性基金支出、上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出、納入財(cái)政專戶的教育費(fèi)支出和其他收入支出。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

2017年公共預(yù)算撥款支出2200萬元,按照功能分類科目安排的文化體育與傳媒支出2200萬元,其中出版發(fā)行支出200萬元,較上年預(yù)算無變化;其他新聞出版廣播影視支出2000萬元,較上年預(yù)算無變化。

2017年公共預(yù)算撥款支出2200萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目安排的公共預(yù)算撥款支出2200萬元,包含基本支出和項(xiàng)目支出,其中人員經(jīng)費(fèi)1600萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出600萬元。人員經(jīng)費(fèi)支出1600萬元,其中基本工資700萬元、津貼補(bǔ)貼700萬元,其他工資福利支出200萬元,人員經(jīng)費(fèi)支出較上年預(yù)算增加200萬元,增加原因是包含退休人員補(bǔ)助、社保障費(fèi)政策變化、補(bǔ)繳以前年度社會保障費(fèi)、工資調(diào)整等因素。商品和服務(wù)支出600萬元,其中辦公費(fèi)30萬元,較上年無變化;印刷費(fèi)40萬元,較上年無變化;郵電費(fèi)30萬元,較上年無變化;水電費(fèi)40萬元,較上年預(yù)算無變化;取暖費(fèi)20萬元,較上年預(yù)算無變化、差旅費(fèi)60萬元,較上年預(yù)算無變化;福利費(fèi)40萬元,較上年預(yù)算無變化;維修維護(hù)費(fèi)90萬元,較上年減少210萬元,原因是全媒體中心建設(shè)基本完成。會議費(fèi)10萬元,較上年預(yù)算增加10萬元,原因是預(yù)計(jì)籌備報紙發(fā)行和經(jīng)營等會議;公務(wù)接待費(fèi)16萬元,較上年預(yù)算減少2萬元,原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,提高公務(wù)接待業(yè)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用效率;工會經(jīng)費(fèi)25萬元,較上年預(yù)算增加25萬元,2015年12月新成立部門工會組織,工會經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)列支;公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)57萬元,較上年預(yù)算減少2萬元,原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,提高車輛使用效率;其他商品和服務(wù)支出142萬元,用于列支報紙廣告收費(fèi)業(yè)務(wù)活動等其他費(fèi)用。

3、政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)73萬元,較上年預(yù)算減少4萬元。其中,因公出國經(jīng)費(fèi)0萬元,較上年預(yù)算無增減變化;公務(wù)用車購置0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元,較上年預(yù)算減少2萬元,減少的原因是厲行節(jié)約提高車輛使用效率;公務(wù)接待費(fèi)16萬元,較上年預(yù)算較少2萬元,減少原因是厲行節(jié)約提高公務(wù)接待業(yè)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用效率。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2200萬元,與上年預(yù)算比較無變化。

6、政府采購情況。

2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

六、專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是(收入類型)等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、附件:2017年部門預(yù)算報表